中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室2026年单位预算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室概况
一、单位主要职责
九江市政协全称为中国人民政治协商会议江西省九江市委员会。机关设有市政协提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会等9个专门委员会和办公室等机构。主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式,向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。
二、机构设置及人员情况
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室内设处室_10_ 个,包括:_市政协提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会和办公室_。
编制人数小计_65_人,其中:行政编制人数_39_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_26_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_143_人,其中:在职人数小计_65_人,行政在职人数_50_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_20_人。离休人数小计_1__人,退休人数小计_72_人,退职人员_0_人,遗属人数_0_人。在校学生_0_人,其中:本科生人数_0_人,专科生人数_0_人。
第二部分 中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室2026年单位预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:216001中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3,036.10 |
一般公共服务支出 |
2,564.79 |
|
(一)一般公共预算收入 |
3,036.10 |
社会保障和就业支出 |
218.69 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
110.72 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
141.90 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,036.10 |
本年支出合计 |
3,036.10 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
3,036.10 |
支出总计 |
3,036.10 |
|
单位收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:216001中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
3,036.10 |
0.00 |
3,036.10 |
3,036.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:216001中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,036.10 |
2,356.80 |
679.30 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,564.79 |
1,885.49 |
679.30 |
|
20102 |
政协事务 |
2,564.79 |
1,885.49 |
679.30 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,508.33 |
1,508.33 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
97.05 |
0.00 |
97.05 |
|
2010250 |
事业运行 |
377.16 |
377.16 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
342.25 |
0.00 |
342.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.69 |
218.69 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.69 |
218.69 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.72 |
41.72 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.55 |
171.55 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
110.72 |
110.72 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.72 |
110.72 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.01 |
15.01 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.83 |
39.83 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
填报单位:216001中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
3,036.10 |
一般公共服务支出 |
2,564.79 |
2,564.79 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
3,036.10 |
社会保障和就业支出 |
218.69 |
218.69 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
110.72 |
110.72 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,036.10 |
支出总计 |
3,036.10 |
3,036.10 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
填报单位:216001中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,036.10 |
2,356.80 |
679.30 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,564.79 |
1,885.49 |
679.30 |
|
20102 |
政协事务 |
2,564.79 |
1,885.49 |
679.30 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,508.33 |
1,508.33 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
97.05 |
0.00 |
97.05 |
|
2010250 |
事业运行 |
377.16 |
377.16 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
342.25 |
0.00 |
342.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.69 |
218.69 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.69 |
218.69 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.72 |
41.72 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.55 |
171.55 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
110.72 |
110.72 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.72 |
110.72 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.01 |
15.01 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.83 |
39.83 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:216001中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,356.80 |
2,078.79 |
278.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,686.87 |
1,686.87 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
447.74 |
447.74 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
165.26 |
165.26 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
430.71 |
430.71 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
48.05 |
48.05 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
171.55 |
171.55 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.89 |
70.89 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
39.83 |
39.83 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
141.90 |
141.90 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
260.87 |
0.00 |
260.87 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30208 |
取暖费 |
3.43 |
0.00 |
3.43 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
62.29 |
0.00 |
62.29 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.93 |
0.00 |
81.93 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
391.92 |
391.92 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
20.14 |
20.14 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
365.90 |
365.90 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
17.14 |
0.00 |
17.14 |
|
31002 |
办公设备购置 |
17.14 |
0.00 |
17.14 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:216001中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 | |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:216001中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:216001中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
|
单位:万元 | ||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
政协会议经费_政协会议(2026) | |||
|
主管部门及代码 |
216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
240.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
组织召开政协会议,发挥联系广泛、渠道畅通优势,通过提案和社情民意信息,深入体察民情,关注改革发展中的深层次矛盾,及时反映群众的合理诉求。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
十六届六次全会举办费用 |
≤120万 | |
|
十七届一次全会举办费用 |
≤120万 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办会议次数 |
=2次 | |
|
质量指标 |
会议出席率 |
≥90% | ||
|
时效指标 |
会议按时召开率 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众的参政议政水平提高率 |
≥20% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||||
|
(2026-2026年度) | ||||||
|
项目名称 |
专门委员会工作经费_各专委会工作(2026) | |||||
|
主管部门及代码 |
216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 | |||
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
34.56 | ||||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||||
|
其他资金 |
0 | |||||
|
上年结转 |
0 | |||||
|
总绩效目标 | ||||||
|
保障市政协提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会在年内各进行一次调研,对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展深入调查研究,反映社情民意,提高公众满意度。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各专委会调研履职成本 |
≤3.84万元 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
专委会数量 |
=9个 | |||
|
各专委会调研次数 |
=1次 | |||||
|
质量指标 |
调研报告质量达标率 |
=100% | ||||
|
时效指标 |
调研报告完成及时率 |
≥90% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对提案关注度的提升率 |
≥20% | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% | |||
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
委员活动经费_协商工作(2026) | |||
|
主管部门及代码 |
216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
97.05 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
通过组织委员调研视察,收集社情民意,开展电视问政活动,为九江高质量发展建言献策。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
委员视察工作 |
≤65.85万 | |
|
调研社情民意工作 |
≤7.2万 | |||
|
电视问政工作 |
≤24万 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
编报社情民意期刊 |
≥30期 | |
|
政协委员视察 |
≥10次 | |||
|
电视问政次数 |
=1次 | |||
|
质量指标 |
社情民意期刊合格率 |
≥90% | ||
|
视察报告合格率 |
≥90% | |||
|
电视问政出席率 |
≥90% | |||
|
时效指标 |
社情民意期刊按时完成率 |
≥90% | ||
|
视察按时完成率 |
≥90% | |||
|
电视问政按时完成率 |
≥90% | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国家重大方针政策落实促进率 |
≥90% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委员满意度 |
≥90% | |
|
群众满意度 |
≥90% | |||
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
界别工作经费_理论研究智库工作 | |||
|
主管部门及代码 |
216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
94.40 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
加强与专家的沟通,积极推动课题研究,抓好前沿理论成果转化,支持九江跨越式发展。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
理论研究工作 |
≤6.4万 | |
|
智库工作 |
≤66万 | |||
|
文史资料工作 |
≤22万 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
文史资料出版册数 |
=1本 | |
|
理论研究课题数 |
≥3个 | |||
|
智库课题数 |
≥10个 | |||
|
质量指标 |
文史书籍审读合格率 |
≥90% | ||
|
理论研究课题评审合格率 |
≥90% | |||
|
智库课题评审合格率 |
≥90% | |||
|
时效指标 |
文史书籍出版完成及时率 |
≥90% | ||
|
理论研究课题完成及时率 |
≥90% | |||
|
智库课题研究完成及时率 |
≥90% | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
研究成果运用率 |
≥90% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与课题研究部门满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
界别工作经费_文史馆管理运营工作 | |||
|
主管部门及代码 |
216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
80.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
加强对历史文化的传承和保护,提升市民文化生活素养,提高政协工作社会知晓度,发挥文史馆存史、育人方面的积极作用。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开设展览单次成本 |
≤9万 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
展览参观次数 |
≥10次 | |
|
质量指标 |
文史馆管理运营率 |
≥90% | ||
|
时效指标 |
年度运营完成及时率 |
≥90% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文史馆知晓度提升率 |
≥20% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参观群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
界别工作经费_工作经费 | |||
|
主管部门及代码 |
216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
131.29 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
高质量地使用缺口经费及奖励经费,保障机关正常运转,提高退休老干部,帮扶乡村和干部职工的满意度、高质量地完成来九江考察的政协同行,展现九江良好形象。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障单位运转工作经费 |
≤91.29万 | |
|
接待赴浔考察外地政协及客商经费 |
≤40万 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障工作人员数量 |
=70人 | |
|
接待批次 |
≥15次 | |||
|
质量指标 |
工作经费使用合规率 |
≥90% | ||
|
接待标准资格符合率 |
=100% | |||
|
时效指标 |
工作经费使用及时率 |
≥90% | ||
|
接待及时率 |
=100% | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
单位形象提升率 |
≥20% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥90% | |
|
对外援助对象满意度 |
≥90% | |||
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
人才引进和培养_人才发展专项(2026) | |||
|
主管部门及代码 |
216-中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 |
实施单位 |
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
2.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
深入了解专家人才的思想动态和工作情况,提供必要的支持和帮助,促进专家人才的成长和发展,不断提升党委联系服务专家人才的工作水平。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
联系服务专家单次成本 |
=0.2万元/次 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
联系服务专家次数 |
=10次 | |
|
质量指标 |
联系服务专家工作完成率 |
≥90% | ||
|
时效指标 |
联系服务专家工作及时率 |
≥90% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
专家获得感和荣誉感保障率 |
≥90% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
专家满意度 |
≥90% | |
第三部分 中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室收入预算总额为3036.10万元,较上年预算安排增加_219.03_万元;本年收入合计3036.10万元,较上年预算安排增加_219.03_万元;包括:财政拨款收入3036.10万元,较上年预算安排增加_219.03_万元。
(二)支出预算情况
2026年中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室支出预算总额为3036.10万元,较上年预算安排增加_219.03_万元。
按支出项目类别划分:基本支出2356.80万元,较上年预算安排增加_230.4_万元;项目支出679.30万元,较上年预算安排减少_11.37_万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2564.79万元,较上年预算安排增加_164.26_万元;社会保障和就业支出218.69万元,较上年预算安排增加_25.93_万元;卫生健康支出110.72万元,较上年预算安排增加_12.52_万元;住房保障支出141.90万元,较上年预算安排增加_16.32_万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1686.87万元,较上年预算安排增加_195.78_万元;商品和服务支出940.17万元,较上年预算安排增加_685.72_万元;对个人和家庭的补助391.92万元,较上年预算安排增加_23.66_万元;资本性支出17.14万元,较上年预算安排增加_4.54_万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室财政拨款支出预算总额3036.10万元,较上年预算安排增加_219.03_万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2564.79万元,社会保障和就业支出218.69万元,卫生健康支出110.72万元,住房保障支出141.90万元。
按支出项目类别划分:基本支出2356.80万元,项目支出679.30万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1686.87万元,商品和服务支出940.17万元(其中委托业务费185.05万元),对个人和家庭的补助391.92万元,资本性支出17.14万元。
(四)政府性基金情况
2026年中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室政府性基金支出预算总额为0万元。(本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)
(五)国有资本经营情况
2026年中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室国有资本经营支出预算总额为0万元。
(本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算_940.17_万元,比2025年预算增加_685.72_万元,增长_269.49_%。
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额17.14 万元,其中: 政府采购货物预算 17.14 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年8月31日, 单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。
2026年单位预算安排购置车辆_0_辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:__无__。
(九)项目情况说明
1. 九江市政协会议项目
1)项目概述
组织召开九江市政协会议,发挥联系广泛、渠道畅通优势,通过提案和社情民意信息,深入体察民情,关注改革发展中的深层次矛盾,及时反映群众的合理诉求。
2)立项依据
通过提案和社情民意信息,深入体察民情,关注改革发展中的深层次矛盾,及时反映群众的合理诉求。(九发[2015]12号)
3)实施主体
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室。
4)实施方案
召开会议,审议委员提案,积极向市委政府献策。
5)实施周期
一年。
6)年度预算安排
预算240万元,组织召开九江市政协会议的住宿费,会场服务费、餐饮费等。
7)绩效目标和指标
绩效目标:组织召开九江市政协会议,发挥联系广泛、渠道畅通优势,通过提案和社情民意信息,深入体察民情,关注改革发展中的深层次矛盾,及时反映群众的合理诉求。
指标:提升社会治理效能。
2.各专委会工作项目
1)项目概述
9个专委会每年的工作经费。
2)立项依据
各专委会开展调研活动。(九发[2015]12号)
3)实施主体
9个专委会。
4)实施方案
各专委会调研一次,调研结束后形成调研报告。
5)实施周期
一年。
6)年度预算安排
预算34.56万元,保障9个专委会调研履职需要。
7)绩效目标和指标
绩效目标:9个专委会在年内各进行一次调研。
指标:群众对提案的关注度。
3.协商工作项目
1)项目概述
九江市政协委员视察工作、调研社情民意工作,电视问政。
2)立项依据
组织委员调研视察,电视问政,调研社情民意。(九发[2015]12号)
3)实施主体
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室。
4)实施方案
组织委员调研视察,电视问政,调研社情民意。
5)实施周期
一年。
6)年度预算安排
预算97.05万元,委员视察1500元/人年(目前共有九江市政协委员439人),调研社情民意工作7.2万,电视问政24万。
7)绩效目标和指标
绩效目标:通过组织委员调研视察,电视问政,调研等为九江高质量发展建言献策。
指标:促进部门作风转变,提升群众满意度。
4.理论研究智库工作项目
1)项目概述
汇集专家意见,贡献九江方案,编辑出版一本文史资料书籍。
2)立项依据
加强九江市政协智库建设、推动课题研究、抓好成果转化。(九发[2015]12号 九府办抄字[2021]412号)
3)实施主体
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室。
4)实施方案
创新路径,吸引更多国内外优秀专家学者加入智库队伍。
5)实施周期
一年。
6)年度预算安排
预算94.4万元,理论研究每年6.4万,用于加强与专家的沟通,购买前沿理论研究成果,为支持九江跨越式发展服务;文史资料工作22万,用于编撰出版《文史中的九江》系列丛书;智库工作66万,主要用于课题研究。
7)绩效目标和指标
绩效目标:推动课题研究,抓好成果转化。
指标:把九江市政协智库打造成聚才、揽才、用才的高地。
5.文史馆管理运营工作项目
1)项目概述
文史馆日常管理运营工作,通过文史馆展现九江市政协良好形象。
2)立项依据
确保文史馆陈列、展示、展览,争取场馆在省内领先,国内有影响。(九府办抄字[2021]367)
3)实施主体
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室。
4)实施方案
文史馆陈列、展示、展览。
5)实施周期
一年。
6)年度预算安排算安排
预算80.00万元,讲解员、保洁员工资24万元,保安工资24万,设备维护维修保养12万元,水电费12万,其他经费8万元。
7)绩效目标和指标
绩效目标:提高九江市政协工作社会知晓度,发挥文史馆存史、育人方面的积极作用。
指标:提高九江市政协工作社会知晓度,发挥文史馆存史、育人方面的积极作用。
6.工作经费项目
1)项目概述
保障市政协机关及履职服务中心的工作,促进履职服务中心和市政协机关高效运行。
2)立项依据
高质量地使用缺口经费及奖励经费,保障机关正常运转,提高干部职工的满意度。
3)实施主体
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室。
4)实施方案
保障机关正常运转。
5)实施周期
一年。
6)年度预算安排
预算131.29万元,接待工作40万元,用于接待外地政协来九江考察及客商等,行政事务工作91.29万元,用于保障市政协机关及履职服务中心的工作,促进履职服务中心和市政协机关高效运行。
7)绩效目标和指标
绩效目标:高质量地使用缺口经费及奖励经费,保障机关正常运转,提高干部职工的满意度,高质量地完成来九江考察的接待工作,展现九江形象。
指标:保障九江市政协机关及履职服务中心正常运转。
7.人才发展专项资金
1)项目概述
深入了解专家人才的思想动态和工作情况,提供必要的支持和帮助。
2)立项依据
打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措。(九府办字[2022]79号)
3)实施主体
中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室。
4)实施方案
党委联系服务专家。
5)实施周期
一年。
6)年度预算安排
预算2万元。
7)绩效目标和指标
绩效目标:促进专家人才的成长和发展,不断提升党委联系服务专家人才的工作水平。
指标:提升专家获得感和荣誉感。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年中国人民政治协商会议江西省九江市委员会办公室财政拨款"三公"经费安排70.00万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年减_20__万元,主要原因是:_暂无出国计划_。
公务接待40.00万元,比上年增(减)_0_万元,主要原因是:_与上年安排保持一致_。
公务用车运行30.00万元,比上年增(减)_0_万元,主要原因是:_与上年安排保持一致_。
公务用车购置0.00万元,比上年增(减)_0_万元,主要原因是:_与上年安排保持一致_。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:政协提供一般公共服务的支出。
(二)政协事务:各级政协委员会的支出。
(三)行政运行:行政单位的基本支出。
(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
(五)政协会议:政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
(六)委员视察:政协委员视察活动经费支出。
(七)其他政协事务支出:除上述项目以外的其他政协事务支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。